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2016年度舞钢市招生办部门决算基本情况

浏览次数: 313 发布日期: 2017-09-17

  

 

 

 

舞钢市招生办公室

 

2016年度部门决算


目  录

第一部分  舞钢市招生办公室概况

主要职责

舞钢市招生办是为普通、成人高等学校招生考试提供管理和保障。为普通高等学校、中等专业学校招生报名、体检考试、填报志愿、核分建档做好服务工作,为成人高校招生和高等教育自学考试报名、准考证发放做好保障工作。

 

第二部分  舞钢市招生办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  舞钢市招生办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计106.51万元,支出总计106.51万元。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计106.51万元,其中:财政拨款收入106.51万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计106.51万元,其中:基本支出48.48万元,占45%;项目支出58.03万元,占55%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算106.51万元。

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出106.51万元,占支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出106.51万元,主要用于以下方面:教育支出104.01万元,占98%社会保障就业支出2.50万元,占2%

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

舞钢市招生办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.61万元,支出决算为 106.51万元,完成年初预算的233%(增长的主要原因是因为人员经费增长,项目经费增长)。主要用于教育支出,共计支出106.51万元,占 100 %

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

舞钢市招生办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出48.48万元,其中:人员经费32.99 万元,主要包括:基本工资13.80万元、津贴补贴13.21万元、 奖金0.9万元、其他社会保障缴费1.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.04万元、其他对个人和家庭的补助支出2.50万元;公用经费15.49万元,主要包括:办公费11.73万元、印刷费0.38万元、手续费0.01万元、电费0.92万元、邮电费0.28万元、差旅费0.60万元、劳务费0.24万元、公务用车运行维护费0.63万元、维修费0.28万元、培训费0.04万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.18万元、办公设备经费0.10万元;

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

舞钢市招生办公室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.34万元,支出决算为 0.73万元,完成预算的45 %,,主要原因:我单位对公务接待进行了严格控制。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少0.72万元.主要原因:我单位严格控制公务用车的使用,严格控制公务接待。具体支出情况如下:

1、公务用车购置及运行费 0.63 元,完成预算的28 %,公务用车运行维护费 0.63 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:我单位严格控制公务用车的使用。

2、公务接待费0.09万元。主要用于高招与成人高招期间工作加班餐费。

(八)其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,舞钢市招生办公室共有车辆 0辆,公务用车回收。

2、我单位没有政府性基金。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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